Estado Plurinacional de Bolivia /Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Auditoria Interna

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La fórmula de la Planificación Estratégica del Área de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, correspondiente a las gestiones 2014, 2015 y 2016, se realizó conforme a lo dispuesto en la Nota CGE/SCCI-025-84/2013 de la CGE enmarcado en la “Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoria Interna” -CI/04, aprobada mediante Resolución CGR-1/067700 de 20/09/2000 de 20/03/2000, emitida por la CGE.

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El Informe de 25 de Marzo de 2015 “Informe de Control Interno resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados complementarios del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual correspondientes a la gestión 2014”

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Correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno MDPYEP/INF/UAI N° 03/2014 de 31 de Marzo de 2014 emergente del examen de confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos consolidados y Estados complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Correspondientes al SENAPI por el periodo finalizado el 31 de Diciembre de 2013.

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Correspondiente a la gestión 2014, fue programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna, numeral 304.07 “Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual” aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 y la “Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna” numeral 3.1 “Responsabilidades” aprobado con Resolución CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General de la República (Actual Contraloría General del Estado).

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Informe circunstanciado de hechos emergentes del relevamiento de documentación e información referente al incumplimiento del deber formal de presentación de la información del Libro Compras - Ventas IVA a través  del Software Da Vinci - Modulo LCV de la oficina virtual, correspondiente a los periodos fiscales de Abril a Diciembre de la Gestión 2010 del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. (Con Indicios de Responsabilidad Administrativa).

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Informe Emergente del relevamiento de documentación e información referente al incumplimiento del deber formal de presentación de la información del Libro Compras - Ventas IVA a través del software Da Vinci - Modulo LCV de la oficina virtual, correspondiente a los periodos fiscales de Abril a Diciembre de la gestión 2010 del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

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Correspondiente a la gestión 2014, se elaboró en cumplimiento a la “Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna”, numeral 3.1 “Responsabilidades”, aprobado con Resolución CGR-1/045/2001 de 20/07/2001 emitida por la ex CGR actual Contraloría General del Estado.

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Informe de Control Interno Emergente de la Auditoria Especial a la Aprobación e implantación del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual Ejecutada en cumplimiento a disposiciones legales y al POA de Auditoria Interna - Gestión 2014.