El Informe Semestral de Actividades del Área de Auditoria Interna, correspondiente a la gestión 2013, se elabora en cumplimiento a la “Guía para el Control y Elaboración del informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna”, numeral 3.1 Responsabilidades, aprobado con Resolución CGR-1/045/2011 de 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General de la República (Actual Contraloría General del Estado).
La Planificación Estratégica del Área de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, correspondiente a las gestiones 2011, 2012, 2013, se realizó conforme a la “Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoria Interna” - CI/04, aprobada mediante Resolución CGR-1/067/00 de 20/09/2000 de 20/03/2000, emitida por la CGE.
Correspondiente al primer seguimiento al Informe de Control Interno MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 002/2012, emergente del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual al 31 de diciembre de 2011, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2013.
Correspondiente a la auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estado de Ejecución Presupuestaria, al 31 de diciembre de 2012, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2013.
Correspondiente al Informe Anual de Actividades de la Unidad Auditoria del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI Gestión 2012, elaborado en cumplimiento a la Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las Unidades de Auditoria Interna aprobado mediante Resolución CGR-1/045/2001 de agosto del 2001.
El Programa Operativo Anual de la Gestión 2013 fue elaborada en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/067/00 “Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoria Interna”, emitida por la Contraloría General del Estado.
Correspondiente al Informe de Control Interno sobre el Pago excepcional por información errónea publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia Edición N° 215 correspondiente a los meses de Septiembre - Octubre 2010, actividad no programada en el POA Reformulado gestión 2012 de la Unidad de auditoria Interna de la entidad.
Correspondiente a la auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estado de Ejecución Presupuestaria, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2012.
Correspondiente al Informe Anual sobre las Actividades, desarrolladas por la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, ejecutadas en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2011.
Correspondiente Al primer seguimiento al Informe de Control Interno MDPEP/SENAPI/INF.UAI. N° 003/2011, emergente del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual al 31 de diciembre de 2010, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2012.
El Programa Operativo Anual de la Gestión 2012 fue elaborada en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/067/00 “Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoria Interna”, emitida por la Contraloría General del Estado.
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